4月10日,晋能控股集团2022年度财务收支审计进点会召开。山西省审计厅党组成员、副厅长、国有企业审计局局长孙翔出席并讲话。集团公司党委副书记、总经理崔树江代表晋能控股集团作表态发言。省审计厅国有企业审计局副局长刘明秀主持。晋能控股集团领导高彦清,省审计组成员,集团公司相关职能部门、二级公司负责人等在主分会场参加。
根据《中华人民共和国审计法》,经中共山西省委审计委员会批准,中共山西省委审计委员会办公室、山西省审计厅派出审计组,从3月27日起对晋能控股集团2022年度财务收支情况进行审计。
孙翔介绍了本次审计工作重点任务、当前国有企业面临的环境和形势、存在的突出问题,并引经据典、结合案例,就清廉国企建设提出意见。他说,本次审计既是对2022年度的财务收支结果进行检查审计,又是对省属国有企业的日常监督。我们将立足集团、下沉一线,围绕财务、紧盯业务,核实利润、关注风险,充分发挥审计的查错防弊、惩戒服务作用,推动国有企业实现高质量发展,创造更大价值。大家要充分认识审计的重要性、必要性,正确看待审计与被审计的关系,履行好配合审计义务,摆正心态、做好自己、遵纪守法,经得起审计的检验。领导干部要树立正确的工作理念,配合好审计工作,提升精神境界,规范言行举止,做到常析时事动态,知畏而知戒,常怀家国情怀,知恩而知爱,常思安全之念,知足而知止,树牢底线思维,清廉履职尽责。
崔树江对省审计厅多年来对集团公司工作的支持、帮助、指导表示感谢,并就配合做好本次审计工作作表态发言。一要高度重视,这次审计既是发现问题、解决问题的难得机会,也是提高工作水平的难得机会,集团上下要主动接受审计,自觉接受检查,诚恳接受监督。二要全力配合,严格按照审计组要求,对审计所需的资料及时准确提供,对审计所需的相关人员及时安排对接,对审计所需延伸的单位及时安排进驻,全力做好配合和后勤保障工作。三要边审边改,对审计过程中发现的问题,按照“当下改,长久立”的工作思路,能当下整改的,立行立改,难以当下整改的,及时制定切实可行的整改措施,坚决做到彻底整改。同时,举一反三,自查自纠,健全完善审计整改长效机制,确保审计监督效能充分发挥。
会议还汇报了晋能控股集团2022年度财务收支及经营情况,宣读了审计通知书、审计工作纪律。